İç Kontrol
1-Kontrol Ortamı Standartları
-İç Kontrol Komisyonu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
-Misyon-Vizyon
-Teşkilat Yapısı
-Hassas Görevler
-Personel Görev Dağılımı
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
-Performans Değerlendirme Formu
KOS4-Yetki Devri
-Yetki Devir Formu
2-Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
-Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
-Kurum Risk Haritası
-Risk Puan Tablosu
-Risk Eylem Planı Tablosu
-Risk Profili Tablosu
-Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
-Risk Envanteri Tablosu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
-Hizmet Envanteri
-Hizmet Standartları
-İş Akış Şemaları
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
-Görev Tanımları
-Görev Devri Formu
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
-Erişim-Yetki Taahütnamesi
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
-2023 Yılı Faaliyet Raporu
-2024 Yılı Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
-Personel Öneri Formu
-Şikayet Dilekçesi
-Tutanak
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
-İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim